2026-5-22 17:07:42
市国资委召开市工业与能源集团2023年至2025年运营管理专项审计进场会
为持续深化国资国企监管,进一步强化对权力集中、资金密集、资产聚集部门和岗位的监督,健全内控治理体系,防范化解经营风险,5月21日下午,市工业与能源集团2023年至2025年运营管理专项审计进场会在工业资产公司召开。市国资委综合监督处副处长赵海飞主持会议,市国资委专项审计组组长吕约合及审计组成员出席会议;市工业与能源集团纪检监察室(巡察办公室)主任邵应星、副主任高铁雷,工业资产公司、医药实业公司、老香山公司主要负责人及相关人员参会。
会上,赵海飞介绍了本次审计情况,同时审计组对本次审计的工作方案、核查范围、重点内容、实施步骤及时间安排进行系统介绍。本次审计紧扣国企管控、资金管理、工程建设、招投标、资产租赁、产权管理、用工薪酬、收入分配等关键领域,全面核查3家被审计单位近三年的运营管理情况。
工业资产公司代表被审计单位进行郑重表态,全力配合本次专项审计,全面如实提供资料、主动对接问询,诚恳接受监督、直面问题不遮掩。集团纪检监察室(巡察办公室)主任邵应星强调各单位要提高政治站位,强化服务保障,确保审计工作高效推进。
最后,吕约合进行部署讲话指出,开展本次运营管理情况专项审计,是落实全面从严治党、健全国资监管体系、规范国企治理的重要政治举措,也是推动工业能源板块国企提质增效、防范化解经营风险、夯实高质量发展根基的重要抓手。各单位要提高思想认识,深刻把握审计在规范企业发展、防范风险中的重要作用;要聚焦审计重点,精准甄别共性问题与深层次机制性问题,做到查问题、找根源、提对策、促提升,持续提升国企经营质效;要抓好成果转化,压实整改责任、举一反三,强化结果运用,以审计实效推动企业管理提质升级。
下一步,市工业与能源集团将紧密配合审计组开展审计工作,同时以此次专项审计为重要契机,持续压实主体责任、细化内控管理、优化运营机制、严控经营风险,全力盘活国有资产资源,为国企高质量发展赋能聚力。